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绩效自评报告(收藏九篇)

绩效自评报告(收藏九篇)。

我们为您整理了一篇优质的“绩效自评报告”文章,欢迎大家来到我的世界让我们一起享受读书的乐趣。自古圣贤之言学也,咸以躬行实践为先,在我们的学习或者工作中。我们经常会撰写报告,报告是一种向上级部门汇报工作、反映情况,回复上级部门询问的实用文体。

绩效自评报告(篇1)

根据《江西省财政厅关于开展 文件要求,结合我会的具体情况,现将我会20xx年度转移支付项目支出绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

共计5项,项目金额共计688万元,项目执行率为74.9%。

(二)绩效目标情况

此次评价的社科普及活动的开展、中国特色社会主义理论专项课题项目经费以及江西省青年马克思主义者理论研究创新工程经费。绩效目标的设定紧紧围绕工作职能,结合实际情况,制定了项目对应的绩效目标,对年初设定的绩效目标的完成情况进行了较全面的自我评价。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的'

将财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研

我会成立绩效评价工作小组,对本单位的项目报送情况进行整理,结合掌握情况,对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实,在核查无误的情况下进行汇总,为绩效评价工作奠定基础。

2、研究文件

我会根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(中发〔号)、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔和《江西省财政厅关于开展 等文件要求,并查看单位年度工作任务目称,绩效目标申报表。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

(1)绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个,分别为产出指标(二级指标七个,分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标;再根据项目具体情况细化为三级指标。

(2)工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议,确定绩效评价重点,选取适合的绩效评价方式,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分标准,对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料,并形成评价结论,得出绩效评分。

(三)绩效评价实施过程

1、数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复、部门决算表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结,基础数据台账,根据以上资料进行分析汇总,形成绩效自评报告的基础数据。

2、数据分析和撰写报告

根据要求,我单位对三个方面进行评价,得出评价结论及得分,撰写绩效自评报告。

项目决策方面,主要是评价绩效目标的设定情况,包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度,看绩效目标的设立是否符合客观实际,是否与部门履职相一致,绩效指标指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面,主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等,包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果;看资金分配过程是否科学规范,资金投入方式是否合理,资金是否及时到位,预算执行进度是否按预期进行,资金使用是否经济有效。

项目绩效方面,主要是绩效目标的实现程度和效果,绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本;效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

(四)本次绩效评价的局限性

1、由于本次绩效评价为自评,带有一定的主观性,不能全面反映各部门项目实施的真实绩效;

2、时间及获取资料有限,可能会造成数据与客观事实之间的差距;

3、预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评价结果

经评价,本次预算项目支出绩效自评得分:97.49分。

2、主要绩效

(党组书记侯建国通过视频致辞,省委副书记叶建春主持,来自院士和专家出席。全年课题立项数58项,重点课题立项数为10项,选入《20xx江西智库峰会调研报告选编》13篇,相关观点被媒体宣传报道数几十篇次,课题研究组满意度高于90%。

(2)社科普及项目:根据《江西省社会科学普及条例》规定,提高全民文化科学素质,进一步加强社科普及工作,提高公众的科学文化素质,推进我省经济社会高质量发展。省社联全年共举办江西社科大讲堂56场,20xx年江西省社会科学普及宣传周活动1253场。

(硕士学位论文110篇。其中博士学位论文34篇,每项资助经费5000元;硕士学位论文76篇,每项资助经费3000元。

(共立项17项。

(,获奖单位增加了11家,获奖比率提升了3.4%,切实为社科工作者办实事解难题,为增强我省社科工作者在全国的影响力和竞争力打下良好基础。

(二)课题类项目偏离绩效目标原因及改进措施

1、偏离原因:

(轻结项”,或因为其他特殊情况。

(2)部分课题为基础理论研究,一般研究时间需要2—3年,所以可根据研究工作的实际需要适当延长。

(3)对于学生来说高规格的期刊转载摘登难度较大,对此将进一步提高育人才导向,在提高成果质量上下功夫。

(4)因立项数根据省委省政府科学决策和实际需要而定,因此每年立项数量不能确定。

(5)在确保质量基础上,仅收录部分高质量研究成果,按时结项并给与充裕研究经费;对于部分质量较高的,按时结项,减少少量研究经费;对少部分质量不高的,减半经费拨付。

2.改进措施:

(1)在高质量严要求准时限的标准下,对部分质量还可以的,根据智库项目惯例办法,已通过开展通讯匿名鉴定等方式完成对剩余研究成果的验收,并依据鉴定意见拨付相应研究经费。

(轻结项”的问题,我会将进一步做好项目跟踪管理工作。

(3)对于青马课题的问题,将进一步提高育人才导向,在提高成果质量上下功夫。

(4)因立项数不能明确确定的问题,对此将进一步聚焦省委省政府当前工作和直接需求,有针对性地开展课题研究。

(5)对于一般研究时间过长的,根据研究工作的实际需要适当延长。

四、存在的问题及相关建议

(一)存在的问题

绩效目标的设定与实际执行情况还是有偏离,不能很好的预算项目的执行情况,总是会出现各种各样的临时性的问题,难以很好的应对。我会主要任务是课题类、社科普及类及刊物的发行。课题类项目需要按照省委的要求,需要贴近省委的中心工作,课题的立项标准就要顺势响应,结项数就难以在规定时间完成。

(二)相关建议

不断创新工作的内容、形式、方法、手段,加强工作的科学性和规范性。加强在研项目的跟踪管理,促进项目研究成果产生良好的社会反响和效益,为加快江西经济社会发展提供强大智力支撑。绩效目标是预算绩效管理的前提和基础,绩效管理的活动都依赖于目标的落实;要根据实际情况设定绩效目标,结合前一阶段的工作和绩效管理的流程,在实践中检验流程的科学性;通过考评发现问题并解决问题,针对问题提出改进措施,进一步加强管理。

绩效自评报告(篇2)

一、基本情况

(一)中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付预算和绩效目标情况

下达我县公共文化服务体系建设专项资金712.24万元。在资金安排使用上,由我局安排使用290.24万元,其余422万元均由县财政局统筹安排使用。

二、综合评价结论

下达我县的中央支持地方公共文化服体系建设补助资金主要用于戏曲公益性演出、群众文化活动开展、公共数字化建设、流动文物展、城市智慧书房建设、全民阅读推广及社区书屋建设等项目,极大地丰富了广大人民群众精神文化生活,深受广大人民群众欢迎和一致好评,综合评价良好,自评得分96分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

20xx年度,中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金我局安排使用290.24万元,截至目前,已全部拨付到位,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

我局严格按照资金下达通知文件精神执行使用,安排使用资金290.24万元,其中,主要用于县文化馆文化活动经费50.81万元,县图书馆建设城市智慧书房15.93万元,县图书馆全民阅读推广及社区书屋建设经费30万元,县文物管理所流动文物展经费20万元,县文化馆戏曲公益性演出157.5万元,县文化馆公共数字化建设16万元,资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

我们严格执行国家的相关政策规定,严格执行财政专项资金管理办法,建立健全财务制度,明确资金使用范围,确保资金专款专用,资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法,资金支付完全与预算相符。

(二)总体绩效目标完成情况分析

公共文化服务体系建设资金,主要用于戏曲公益性演出、群众文化活动开展、公共数字化建设、流动文物展、城市智慧书房建设、全民阅读推广及社区书屋建设等项目,让群众精神文化生活更加丰富,进一步提升了我县公共文化服务水平,充分满足了广大人民群众对公共文化的基本需求。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(进机关、进乡镇、进村社等活动宣汉县首届车厘子采摘节、罗盘顶冰雪节、薅草锣鼓赛歌会、余门拳展演等大型活动30余场,受益群众达90万人次。

(全民阅读系列活动、流动文物展览等各项群众文化活动参与率≥90。

(3)时效指标。7个项目均在备案计划时间节点内按时按质按量完成。

(4)成本指标。所有项目实施都严格控制成本,按相关服务标准完成,综合成本较低。

2.效益指标完成情况分析

(全面阅读等各项文化活动的开展间接带动农产品、土特产品销售和旅游经济收入预计超过300余万元。

(2)社会效益。有力地助推了我县公共文化的繁荣发展,群众精神文化生活质量进一步提升,为我县经济社会发展提供了坚强的文化软实力。

(3)生态效益。极大地丰富了广大人民群众的精神文化生活,传播正能量,引领社会主义新风尚。

(冰雪节、薅草锣鼓赛歌会、余门拳展演等文化旅游节会已经成为我具有地方特色的文化品牌,宣汉的整体文化形象、文化氛围动得到了明显提升,文化影响力不断增强。

3.满意度指标完成情况分析

通过现场走访,询问群众意见,随机电话回访,满意度回执表采集等方式开展了满意度指标测评,群众综合满意度达到100%。

四、发现的主要问题和改进措施

我县20xx年公共文化服务工作做了一定的工作,但离省市的要求还有一定的差距:一是公共文化服务专项经费投入不足,服务水平不高、质量不优,与群众需求还有一定的差距;二是各乡镇、村之间群众文化活动开展不均衡,很多资源匮乏、人气萧条的农村群众受惠程度不高。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本行业、本系统公共文化服务体系建设相关会议上公布、讨论,广泛征求意见建议。

六、绩效自评工作开展情况

建议加大资金投入力度,拓展公共文化服务覆盖范围,精准对接群众公共文化服务需求,提高服务水平和质量。

七、其他需要说明的问题

无。

绩效自评报告(篇3)

财政项目支出绩效自评报告一、项目概况项目基本情况1.项目的实施依据:莆政综[2015]77号文件。生态补偿资金按照上一年度财政收入的3‰。

2.项目基本性质:为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制。

用途及主要内容:一是饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态;二是城乡污水垃圾处理设施建设工程及运行维护;三是畜禽养殖业污染整治、生态果园等农业面源污染整治工程及运行维护;四是长效管理工作经费;五是饮用水源保护区范围内的公益事业费用。

涉及范围:全市乡镇级以上集中式饮用水源保护区所在地的生态补偿。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程:该项目补助后,全市各县区对各自饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态保护工程及运行维护,可行。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况:完成饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持。

5.项目预期投入情况:2019年度应筹集生态补偿资金6585万元,其中市本级出资2963.25万元,县区出资3621.75万元.6.预期主要的经济、政治和社会效益:涉及水域水环境cod、总氮、总磷指标考核总体与上一年度的平均值相比相对提升。

二、项目实施基本情况(一)项目组织管理情况2019年,一是按照《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》(莆政综[2015]77号)文件要求进行资金管理;二是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;三是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。

(二)项目资金使用情况2019年度生态补偿资金项目支出预算安排2963.25万元,其中:市本级算安排2963.25万元、省级补助资金0.0万元,其他资金0.0万元;财政性资金到位212.0万元,其中:市本级预算资金到位212.0万元;市本级预算资金实际支出212.0万元,市本级预算实际执行率100.0%。

三、

项目绩效分析(一)项目绩效评价工作开展情况。

2019年生态补偿资金项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分95分,自评等级为优秀。

(二)项目绩效分析1、项目管理指标满分35分,自评得分35.0分。其中:

(1)预算编制准确性8分,得分8.0分。

(2)本级预算实际执行率10分,得分10.0分。

(3)年初预算下达及时率5分,得分5.0分。

(4)财务管理制度健全性5分,得分0分。

(5)资金使用合规性7分,得分7.0分。

2、产出指标满分35分,自评得分35.0分。其中:

(1)数量指标35.0分,得分35.0分。

(2)质量指标分,得分分。

(3)时效指标分,得分分。

(4)成本指标分,得分分。

3、效益评价指标满分20分,自评得分20.0分。其中:

(1)经济效益指标分,得分分。

(2)社会效益指标分,得分分。

(3)生态效益指标20.0分,得分20.0分。

(4)可持续影响指标分,得分分。

4、满意度指标满分10分,自评得分10.0分。其中:

(1)服务对象满意度10.0分,得分10.0分。

四、存在问题一是土地基金收支存在不足,无法安排生态补偿资金,无法拨付。

二是县区筹集资金已经全部下拨,截止目前下拨金额3621.75万元,全部用于饮用水源建设,资金由于不足,部分项目推进缓慢。

三是项目产出效益无法预估,主要考核是水质指标,各县区水质指标全部达标,具体产出效益主要维持水质稳定。

五、有关建议根据项目建设情况,我们针对存在问题提出了整改措施:

(一)加强和财政局联系,提前申请指标,提早下达生态补偿资金。

(二)加快项目进度,加快资金下拨进度。

(三)针对水质提升情况做出效益预估,提升各县区水质质量,达到二类水质以上标准。

绩效自评报告(篇4)

根据县农委、县统计局、县目标办《关于印发的通知》文件要求,现将我镇20xx年度农业经济目标管理绩效考核自评报告如下:

1、粮食生产。

考核标准分为20分,20xx年我镇粮食总产18856.1吨,20xx年粮食总产达20247.2吨,比上年增长7.38%。(见附后:20xx年农作物生产情况统计表)。

2、规模以上农产品加工业发展。

考核标准分为10分,我镇20xx年无新增规模以上农产品加工企业。规模以上农产品加工企业总产值达22088.4万元,比上年增长16.96%。(见附后:20xx年规上农产品加工企业现价总产值汇总表)

3、农产品加工业产值。

考核标准分为8分,20xx年我镇积极扶持农产品加工企业的发展,20xx年农产品加工业总产值74583万元,20xx年农产品加工业总产值达81570万元,比上年增长9.4%,并每月按时统计上报(见附后:泾县20xx年农产品加工业产值调查统计表)。

4、农业产业化联合体培育。

考核标准分5分,20xx年我镇新增农业产业化联合体1家:安徽省泾县营盘山青梅产业化联合体。(见附后:泾县示范现代农业产业化联合体申报表》)

5、龙头企业培育。

考核标准分5分,20xx年我镇新增市级农业产业化龙头企业1家:安徽一品天下茶产业开发有限公司。省级农业产业化龙头企业1家:安徽泾县其华涌溪火青茶叶有限公司。(见附后:宣农产[20xx]6号,《关于公布宣城市市级农业产业化龙头企业名单的通知》;皖农产指[20xx]2号,《安徽省农业产业化工作指导委员会关于公布农业产业化省级龙头企业、省级农业产业化龙头企业“甲级队”、省示范现代农业产业化联合体名单的通知》)

6、家庭农场和示范合作社发展。

考核标准分为5分,20xx年县农委下达我镇家庭农场培育任务13家,完成26家,超额完成县农委下达我镇家庭农场培育任务,当年被认定为县级示范家庭农场的是:泾县杨八子水稻种植家庭农场,市级示范家庭农场的是:泾县汤淼油茶种植家庭农场。(见附后:泾农产办[20xx]1号,《关于公布20xx年县级农民合作社示范社和示范家庭农场名录的通知)》;宣农产办[20xx]1号,《宣城市农业产业化工作指导委员会办公室关于公布20xx年市级农民合作社示范社和示范家庭农场名录的通知》;榔桥镇20xx年新增家庭农场名录)

7、农业“三品一标”认证。

考核标准分为5分,20xx年我镇新增绿色食品标志认证1个,获证单位为:安徽泾县英发茶厂,产品名称:百户坑(绿茶),产品编号:LB-44-1711126845A;无公害农产品认证1个,获证单位为:泾县仕同生态农业开发有限公司,产品名称:绿茶,证书编号:WGH-17-12179。(见附后:绿色食品证书及无公害农产品证书)。

8、动物防疫工作。

考核标准分为10分,20xx年我镇积极做好动物防疫工作,圆满地完成了春、秋两次动物防疫工作任务,通过了上级主管部门的督查考核并荣获全县动物防疫一等奖。(见附后:泾动防指[20xx]5号《泾县20xx年乡镇重大动物疫病防控延伸绩效管理工作考核情况通报》)

9、农产品质量安全监管建设。

考核标准分为10分,20xx年我镇农产品质量安全监管工作在镇党委、政府的领导下,在县级业务主管部门的指导下,根据泾农[20xx]191号《关于分解省级农产品质量安全县创建任务的通知》和泾农[20xx]202号《关于印发的通知》文件精神,按照乡镇农产品质量安全监管站的职责任务与管理要求,积极开展了农产品质量日常监管服务工作和农产品标准化技术推广工作,因人事变动调整加强了镇农产品质量安全监管工作领导小组,聘用了村级农产品质量安全员,明确了村级农产品质量安全员的职责,制定和印发了《泾县榔桥镇20xx年农资打假专项治理行动实施方案》、《榔桥镇农产品质量安全事故应急预案》、《泾县榔桥镇20xx年农产品质量安全监测计划》、《榔桥镇20xx年农产品质量安全监管工作方案》,力求做到从源头上保障农产品质量安全。通过了上级主管部门的督查考核并荣获优秀等次。(见附后:20xx年度乡镇农产品质量安全监管工作考核结果)

10、生猪定点屠宰。

考核标准分5分,20xx年我镇严格执行生猪定点屠宰制度,配合农委执法大队对榔桥农贸市场开展了执法检查,加强市场监管,未发现私屠滥宰现象。

11、农业产业化及特色种养业扶贫。

考核标准分7分,20xx年我镇党委、政府非常重视农业产业化及特色产业扶贫工作,每季度都召开专题会议,听取分管农业部门的领导汇报,研究布置农业产业化及特色产业扶贫工作,按照《泾县特色种养业精准扶贫实施方案及扶持政策》文件精神,圆满完成了我镇农业产业化扶贫工作任务,我镇建档立卡贫困户特色种养业自种自养达到“皖农办[20xx]51号”文件标准583户,占建档立卡贫困户的41%;新型农业经营主体带动的贫困户729户,占建档立卡贫困户的51%。并按时上报特色种养业扶贫信息统计表。(见附后:榔政[20xx]195号《关于要求认定建档立卡贫困户自主经营的报告》,泾县榔桥镇建档立卡贫困户自主经营情况统计汇总表,泾县榔桥镇农业经营主持支持农业产业化扶贫工作情况调查统计汇总表)

12、农民负担和村级财务管理。

考核标准分为5分,20xx年我镇因人事变动调整充实了榔桥镇农民负担监督管理领导组。严格执行农民负担监管各项方针政策及长效机制,接受了县农民负担执法检查组的检查,根据检查组反馈的问题认真进行了整改,同时开展了农民负担执法自查工作,重点对一事一议筹资情况、涉农收费情况、村级组织负担情况,强农、惠农政策落实等情况进行了自查,对自查发现的问题进行了整改,自查整改情况上报县农民负担监督管理领导小组。建立健全了村级各项财务管理制度,制定和印发了《榔桥镇村干部绩效报酬考核办法》,对村级财务收支情况进行严格审核,对不合理的票据坚决不予报销,严格按照制度执行,村级财务管理规范,20xx年我镇无土地矛盾纠纷。(见附后:榔政[20xx]130号《榔桥镇农民负担执法检查情况自查自纠工作报告》;榔发[20xx]106号《关于印发的通知》)

13、渔政管理。

考核标准分为5分,20xx年我镇按照泾政办秘[20xx]52号、泾农[20xx]1号文件要求,将徽水河禁渔和严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼等非法捕鱼行为纳入政府工作重要议事日程,成立了专项整治工作领导组和群众性护鱼组织,制定了工作方案,召开了动员会,利用各种形式开展广泛的宣传,营造了专项整治的工作氛围。自行开展或配合县农业行政执法大队对我镇禁渔区徽水河和其它天然水域进行了数次夜间巡查,严厉打击了我镇电鱼、炸鱼、毒鱼等非法捕鱼行为,保护了水域生态环境。(见附后:宣传图片和夜间巡查记录)

14、农业招商引资。

附加分4分,20xx年我镇农业招商引资续建项目:一品天下茶产业园项目;新增项目:葛根种植推广及深加工产业化项目,泾县榔桥溪头木梳示范基地项目。(见附后:泾县20xx年农业招商引资情况统计表及招商引资证明材料)

绩效自评报告(篇5)

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达水利发展资金转移支付预算和绩效目标情况。

四川省财政厅四川省水利厅《关于提前下达下达我县中央水利发展资金500万元。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

中央和省级财政发展资金水土保持工程(芦山县)西川河小流域水土流失综合治理项目立项批复525.39万元,其中500万元为中央水利发展资金,其余为地方自筹。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

中央和省级财政发展资金水土保持工程(芦山县)西川河小流域水土流失综合治理项目按照合同进度已支付资金139.433578万元,芦山县水务投资有限公司作为项目业主单位,按照《四川省水利发展资金管理办法》要求,在项目资金的支出和管理中,资金支出合理,资金管理规范,不存在违规问题。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

本项目总体绩效目标为治理水土流失面积1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,经果林32.49hm。20xx年实际基本完成。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。基本完成治理水土流失面积1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,经果林32.49hmm。

(2)质量指标。项目暂未完工。

(3)时效指标。该项目暂未完工。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。人均产粮增加290kg/人。

(2)社会效益。农业人均增加基本农田面积0.05亩;农田增加25.26hm。

(3)生态效益。项目区综合治理后年保土量3.51万t;保土率59.79%。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因由于项目暂未完工,下一步将继续加快工程建设进度,在确保工程质量和安全的前提下,抢抓施工黄金季节,争取提前完工,确保各项绩效指标严格达标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

依法定情况应用和公开。

五、其他需要说明的问题

绩效自评报告(篇6)

一、绩效目标分解下达情况

《安徽省财政厅关于提前下达、《安徽省财政厅关于下达共下达固镇县54.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

共54.6万元。

2.项目资金执行情况分析

固镇县农家书屋、农村公益电影放映,全部执行完毕。

3.项目资金管理情况分析

固镇县规定,加强资金使用效益,安徽省财政厅下达资金后,县财政局及时将专项资金分配下达到固镇县文旅局,按专项资金管理办法规范使用,按使用方向严格按程序规定执行。严格按照政府采购要求进行项目采购,严格按照财务规定支付资金,确保各项目绩效目标顺利完成。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

(一)项目基本情况

固镇县均等化,保障广大群众读书目看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文标化权益。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

1.完成公益电影放映2304场;

2.平均每个农家书屋更新图书70本;

3.平均每个农家书屋开展阅读活动数量4.2次;

综合文化服务中心均配备财政补

贴的文化协管员。

(2)质量指标

局长牵头,副局长负责,各股室、各下属单位负责人具体操作,审核、协调、推进公共文化服务体系建设。明确责任,齐抓共管,全员参与。按照中央及省市县有关文件精神,严格使用方向按程序规定执行,严格项目实施,严格资金使用,严控质量,把项目建成民心工程、放心工程,取得良好效果。

(3)时效指标

截止电影放映、广播、文化活动组织安排等,严格按省里规定执行,并进行业务培训。全年农村公益电影放映、农家书屋图书配送按序时进度完成。

(4)成本指标

项目实施实行项目合同制,严格控制建设成本,项目实施成本,发挥资金使用效益。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益

项目完成后,文化的基础设施设备将进一步完善提升,有利于文化工作的规范化、均等化,丰富了全县基层群众的精神文化生活,满足群众的文化需求。切实提升我县文化工作的水平和能力,使文化工作能够满足群众的需求。

(1)可持续效益

提升我县文化整体工作,提升公共文化场所服务水平,更好地发掘固镇地方历史文化特色,开展好文化惠民工程,丰富城乡人民群众的文化生活,保障人民群众的基本文化权益,把固镇县建设成为文化大县、文化强县、幸福固镇。

3.满意度指标完成情况

经过第三方调查,群众满意度达到98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施后,公共文化设施得到提升,公共文化水平不断提高,为群众服务的能力不断加强。对基层文化工作进行绩效测评,并加强运用,将检查结果作为项目拨付的重要依据,并对绩效评价情况在网站上进行公开,充分做到了向社会公开、公平、公证。

五、其他需要说明的问题

绩效自评报告(篇7)

一、项目基本情况

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发的通知》 (昌开组〔20xx〕5号)、《昌宁县财政局关于下达20xx年年度扶贫开发工作成效考核奖补资金的通知》(昌财整合〔20xx〕26号)文件,项目主要建设内容为:种植香料烟1500亩,集中漂浮育苗1310棚,安置38户外来种植大户。具体为:1.购买漂浮育苗物资漂盘472棚(18880个)、基质300袋、池膜350张、棚膜100张;2.按50元/棚的标准安排育苗管理责任人熊守印150个棚的育苗管理费;3.按1000元/户的标准安置38户外来种植大户。4.对电路较远的大地社区的外来大户安排404元的架电物资补足,对电路较远的联合村外来大户安排900元的架电物资补足。

二、项目绩效自评工作开展情况

成立组织领导机构,召开专题会议,明确分工,提出要求,组织相关人员进行培训,对部门绩效考评办法进行学习,把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况,审查对应的资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况

项目建设总投资15万元,到位资金15万元,实际支出15元,占计划数的100%。,所有物资均根据采购批复,进行询价采购,具体情况为:

1.计划购买漂浮育苗物资款概算资金103196元,实际购买漂浮育苗物资支出资金103196元。其中:

①计划购买漂盘18880个(472棚),概算资金79296元,实际购买漂盘18880个(472棚),支出资金79296元;

②计划购买基质300袋,概算资金15600元,实际购买基质300袋,支出资金15600元;

③计划购买池膜350张,概算资金5600元,实际购买池膜350张,支出资金5600元;

④计划购买棚膜100张,概算资金2700元,实际购买棚膜100张,支出资金2700元。

2.计划按50元/棚的标准安排育苗管理责任人熊守印育苗管理费150棚,概算资金7500元,实际安排150棚,支出资金7500元。

3.计划按1000元/户的标准安置外来大户38户,概算资金38000元,实际按标准安置38户,支出资金38000元。

4.计划对电路较远的外来大户安排1304元的架电物资补足,实际支出1304元的外来大户架电物资补足。

(二)项目绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

完成香料烟种植面积1201.8亩,占计划的80.12%。完成收购量3025担,占计划的75.63%。实现均价24.06元/公斤,占计划的96.24%。实现产业产值363.91万元,占计划的72.78%。实现烟叶税80万元,占计划的72.73%。

2.绩效指标完成情况

(1)产出指标。

①数量指标:完成香料烟种植面积1201.8亩,占计划的80.12%。

②质量指标:种植香料烟成活率达98%,占计划的103.15%。

③时效指标:项目(工程)完成及时率达100%,占计划的100%。

④成本指标:香料烟种植亩均补足标准达100元,占计划的100%。

(2)效益指标

①经济效益指标:

1、完成香料烟产值363.91万元,占计划的72.78%。

2、带动增加脱贫不稳定人口全年总收入26万元,占计划的100%。

②社会效益指标:受益脱贫不稳定人口40人,占计划数的100%。

③生态效益指标:推广漂浮育苗基质300袋,占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标:

1、受益脱贫不稳定人口满意度达95%,占计划的100%。

2、农业经营主体满意度达90%,占计划的100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(一)存在问题

1.面积没有完成计划298.2亩。主要原因一是香料烟对比效益一直偏低,群众接受程度较低,落实难度较大。二是20xx年县级取消了柯街香料烟任务,村组干部认为短期不再会要求恢复发展,多年积累用于保障香料烟种植面积的集体公地和相对固定的流转土地放手种植其他作物,烟农也转移从事其他产业,不仅造成基地、烟农的流失,而且育苗物资、穿烟机等物资也部分转让出售,发展基础极大削弱。

2.产量没有完成计划988担。除保障面积不足之外还有一个原因是21年冬至22年春雨水较多,气温偏低,香料烟叶片少、叶片薄,亩产较正常年份偏低0.5担(25公斤)以上。

3.均价差距计划0.95元/公斤。主要原因一是调制期间雨水较多,有效光照不足,湿度过大,调制质量下降。二是烟农调制技术有差距。

(二)整改措施及结果应用方案

1.继续加大投入扶持力度,帮助烟农解决种植投入困难。

2.加强技术培训、指导服务力度,着力提高香料烟单产、质量和效益水平,增强群众种烟信心。

3.加强与香料烟公司对接协调,力争加价20%以上,缩小与冬季蔬菜、玉米、饲料等产业的对比效益差距。

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,完成绩效指标;项目资金拨付及时;项目质量及节支增效措施明显,项目社会效益显著,服务对象满意度高,有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分96分,自评等级好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后,绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开,接受社会监督。

七、其他需说明的问题

绩效自评报告(篇8)

根据《财政部关于印发的通知》(财农〔20xx〕(177号)精神文件要求,三场积极组织开展了相关项目绩效自评工作,现将自评情况汇总报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

转移支付预算和区域绩效目标情况。

1、奶牛场:20xx年预下达虎林市建疆奶牛场资金1笔,13万元,用于虎林市建疆奶牛场“场区路硬化”项目;绩效总目标为推进虎林市良种场农村居住环境。产出指标中的数量指标为“建设奶牛场硬化路223米,质量指标为“硬化路验收合格率100%”、“建立硬化路工作进度台账为基本建立”;效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”,生态效益指标为“改善农村人居住环境”;满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%,项目区基层干部满意度≧90%。

2、种畜场:20xx年已下达虎林市种畜场资金1笔,22万元,用于虎林市种畜场“场内道路硬化、入户桥涵”项目;绩效总目标为推进虎林市种畜场农村居住环境建设。产出指标中的数量指标为“建设种畜场场内道路硬化480米、桥涵330米”,质量指标为“道路硬化、入户桥涵验收合格率100%”、时效指标项目资金使用率100%;效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”,生态效益指标为“改善农村居民居住环境”;满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%,项目区基层干部满意度≧90%。

3、良种场: 20xx年预下达虎林市良种场资金1笔,35万元,用于虎林市良种场场区“石彻边沟”项目;绩效总目标为推进虎林市良种场农村居住环境。产出指标中的数量指标为“建设良种场石彻边沟406米、桥涵156米”,质量指标为“石彻边沟改造验收合格率100%”、“建立石彻边沟工作进度台账为基本建立”;效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”,生态效益指标为“改善农村人居住环境”;满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%,项目区基层干部满意度≧90%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、奶年场:20xx年克服了疫情等不利原因,按原定计划组织施工,圆满完成了20xx年度的施工建设。

2、种畜场:农村综合改革转移支付资金按时足额到位,资金到位率100%。20xx年(财农〔20xx〕(177号)农村综合改革转移支付资金22万元,总体执行率为100%。

3、良种场:因20xx年疫情原因,工程招标时间推迟,错过了施工时间,故20xx年未施工建设。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

种畜场:20xx年依托农村综合改革转移支付资金新建“场内道路硬化、入户桥涵”项目,大力推进贯彻落实了新农村环境建设,极大地提高了项目实施地的农村居民居环境以及村容村貌,通过宣传以及实际改造切实让老百姓体验到硬化路的实惠,彻底改变过去雨天一身泥、旱天一身土的状况。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

良种场预计于20xx年6月开始施工,于20xx年7月初施工完毕。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化绩效评价结果的应用,将绩效评价组织开展情况纳入场年度工作综合考评,绩效评价结果作为以后年度农村综合改革财政奖补资金安排、分配的重要依据,并督场按要求公开财政奖补项目及资金使用情况,自觉接受群众和社会监督。

五、其他需说明的问题

绩效自评报告(篇9)

为了进一步提高我院公共卫生服务水平,切实加强项目管理,健立健全绩效考核机制,加快项目执行进度,提高资金使用效益,考核资金支出效率和综合效果,根据市财政局河财办【20xx】7号文《关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》,我院对20xx年度市本级项目专项支出绩效自评工作报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

1、艾滋病防治项目:全面落实各项预防控制措施,扩大干预措施的覆盖面,降低艾滋病新发感染;全面落实“四免一关怀”政策,降低艾滋病病人的死亡率,提高他们的生活质量。

2、副厅级及正处级以上干部健康体检项目:切实做好全市副厅级及正处级以上领导干部的健康体检工作,为领导干部能更好地工作学习提供健康保障。

3、公立医院取消药品加成补助项目:利用财政对公立医院取消药品加成的补偿,有效弥补了公立医院改革给医院带来的政策性亏损。

(二)项目组织管理情况

按年初预算,我院市本级项目资金分别用于艾滋病、副厅级及正处级以上干部健康体检、公立医院取消药品加成补助项目开展,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。

院领导十分重视专项资金的使用,截止20xx年12月底,尚未发现有挪用,挤占专项资金的情况。

(三)项目财务管理情况

项目资金共计361.76万元,资金到位及时。对病人的督导、随访、改善诊疗环境;提供优质服务,完成河池市副厅级及正处级干部健康体检;弥补医院的政策性亏损起到了重要的作用。

专用材料费314万元,其他对个人及家庭补助34.76万元,购买设备等资本性支出13万元。在资金的使用方面,我中心严格依据财政制定的`相关规章制度对资金进行管理、结算,遵循年初预算,从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

(四)项目资金安排及使用情况如下:

市本级补助艾滋病防治经费13万元,该资金全部用于艾滋病防治工作。取消药品加成补助314万元,全部用于专用材料费的购置。

(五)绩效目标实施具体情况如下:

(1)资金投入情况

20xx年市本级财政项目共投入361.76万元。我院执行数为361.76万元,执行率为100%,到位资金主要用于艾滋病防治宣教、添置设备;保证副厅及正处级以上干部健康体检;购置医疗所需专用材料费,弥补医院政策性亏损。符合政府卫生投入的发展项目,资金管理规范。

(2)绩效目标完成情况

A.产出指标完成情况

(a)数量指标。按照项目安排20xx年艾滋病随访率、病毒载量检测率、CD4检测率均达到85%以上。完成副厅级干部40人次、正处级干部102人次的31项健康体检。

(b)质量指标。改善艾滋病病人就医条件,新购置呼吸机等医疗设备,为领导干部的健康体检提供优质服务。

(c)成本指标。直接用于购置医疗专用材料,为医院承担成本支出314万元。降低医院损失。补偿率达到85%,有效弥补政策性亏损。

B.效益指标完成情况

(a)社会效益。加强艾滋病知识宣教、以通俗易懂的方式让群众接受艾滋病防治知识。在医院、科室以板报、电子显示屏的形式进行艾滋病防治知识宣传、对病人随访、督导,提高群众对艾滋病的认知及有效防治手段。

(b)可持续影响。加强与“群山社区”社会组织的沟通联络,提高社会组织参与艾滋病防治的能力。

C.满意度指标完成情况

按时对艾滋病病人随访、督导、给医务人员参加培训提高医务人员诊疗水平、购置设备改善病人就医条件,提升病人满意度,达到95%以上。为副厅级及正处级领导健康体检提供优质服务,满意度达90%以上。

二、项目绩效状况分析

(一)项目绩效目标完成情况

年初所设定在目标均已完成,将艾滋病和性病防治工作有机结合,完善各级政府领导,部门各负其责、全社会共同参与的防治机制,扩大干预措施的覆盖面,降低艾滋病和性病新发感染,扩大免费艾滋病抗病毒治疗覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病人的死亡率,提高他们的生活质量。

充分利用取消药品加成补助为医院承担了部分专用材料成本费用,有效缓解了政策性亏损给医院带来的经济压力。通过项目的实施,达到了预期的效果,更多的人了解了艾滋病防治知识及预防措施,鼓励群众消除对艾滋病的恐惧感和歧视;给领导干部健康体检提供优质服务,提升了医院整体服务水平,并给医院带来较好社会效益。

(二)项目绩效分析

1.投入体系30分

不扣分得分30分。

2.过程体系30分

不扣分得30分。

3.产出与效益体系得40分

不扣分得40分

三、评价发现的问题及原因

艾滋病防治项目人力不足,对普通人群的宣教不够到位,人力成本全部依靠医院自筹经费解决。医院取消药品加成,直接减少了医院资金的来源,医院从价格服务收费及政府补助得到的补偿不能完全弥补医院的资金亏损。这两方面给医院经济带来一定的压力。

四、下一步改进的措施与建议

通过自评,河池市人民医院艾滋病防治、副厅及正处级以上干部健康体检,取消药品加成补助等工作顺利开展,并取得了一定的成效。但也存在不足。

我院将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求,细化绩效评价各项目的各项指标,努力使项目资金落到实处,继续做好各项工作,更好的服务群众。

继续抓好艾滋病综合防治工作。开展部门协作,做好各类目标人群的干预。一是在大中专院校中开展预防艾滋病“面对面”宣传教育活动,二是城区居民预防艾滋病知识知晓率达到80%以上;三是做好流动人口的宣传教育。提高病人发现率和治愈率;加强督导工作。

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